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最新!多家AIoT企業(yè)發(fā)布2024年業(yè)績預告

2025-01-21 10:01 智能通信定位圈

導讀:預虧態(tài)勢較為明顯

近期,AIoT產業(yè)鏈企業(yè)陸續(xù)披露2024年度業(yè)績預告。據不完全統(tǒng)計,當前已有卓勝微、電科芯片、樂鑫科技、翱捷科技、博通集成、芯??萍肌⒕怕摽萍?/strong>等企業(yè)已相繼發(fā)布2024年業(yè)績預告。值得重點關注的是,本次披露的業(yè)績情況中,預虧態(tài)勢較為明顯,部分企業(yè)即便凈利潤為正數,可同比降幅也相當顯著 。

卓勝微:2024年預盈3.8億元-4.93億元

江蘇卓勝微電子股份有限公司于1月17日發(fā)布了2024年度業(yè)績預告。報告顯示,公司2024年預計實現營業(yè)收入44.91億元,較去年同期增長約2.59%;但歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為3.8億元至4.93億元,較去年同期的11.22億元下降56.07%至66.14%

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卓勝微表示,2024年,射頻前端芯片產業(yè)鏈面臨庫存水位與市場需求的平衡挑戰(zhàn)。上半年,公司通過鞏固優(yōu)勢產品市場份額和拓展射頻模組產品市場,取得了一定成績;但下半年,下游需求保守以及終端庫存策略的調整,導致射頻前端市場旺季不旺,整體需求平穩(wěn)。

電科芯片:凈利潤預計5500萬至7300萬

電科芯片發(fā)布2024年度業(yè)績預告。歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為5,500萬元到7,300萬元,同比下降68.81%到76.50%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤預計為3,000萬元到4,000萬元,同比減少79.74%到84.80%。

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業(yè)績變動的主要原因包括:國內外消費類市場處于復蘇階段但公司已有傳統(tǒng)市場需求放緩,市場競爭激烈,中低端領域產品價格普遍下跌;公司持續(xù)專注核心技術積累與新產品開發(fā),研發(fā)費用占營業(yè)收入比重增加;安全電子領域總體需求釋放滯后,價格下跌;智能電源部分項目處于技術升級階段,原項目訂單減少;高精度大壩監(jiān)測項目銷售導入難度增加;北斗短報文SoC產品銷售遠低于增長預期;終端整機客戶回款延遲,應收賬款計提信用減值增加。

樂鑫科技:凈利預增超120%

樂鑫科技發(fā)布2024年年度業(yè)績預增公告,預計實現營收19.85億元至20.15億元,同比增長39%至41%;歸母凈利潤預計在3億元至3.4億元之間,同比大幅增長120%至150%;扣除非經常性損益的凈利潤預計為2.8億元至3.2億元,同比激增157%至194%。

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對于2024年全年業(yè)績高速增長,樂鑫科技表示,營業(yè)收入增長,是由于下游各行各業(yè)數字化與智能化滲透率不斷提升,新增客戶放量。而歸母凈利潤增長,除了營業(yè)收入增長外,還與毛利率穩(wěn)定在40%相關

翱捷科技:2024年營收同比增長約30.23%

1月17日,翱捷科技發(fā)布2024年業(yè)績預告稱,預計2024年實現營業(yè)收入為33.86億元左右,較上年同期相比,增加約7.86億元左右,同比增長30.23%左右;預計2024年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-6.73億元左右,較上年同期相比,虧損金額增加1.68億元左右,較上年同期虧損增加33.14%左右;預計2024年實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-6.94億元左右,較上年同期相比,虧損金額增加0.36億元左右,較上年同期虧損增加5.49%左右。

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報告期內,公司芯片產品持續(xù)迭代,產品系列日趨豐富,競爭優(yōu)勢逐步體現,同時公司繼續(xù)加大市場開拓力度,特別是在蜂窩物聯網某些細分市場取得突破,芯片銷量大幅增長,帶動公司整體營業(yè)收入較上年同期有較大增長,增長幅度為30.23%左右

報告期內,公司在研發(fā)方面繼續(xù)保持大額投入,以蜂窩基帶技術為核心,深化不同應用領域的產品布局,加大對智能手機芯片平臺的研發(fā)投入,以增強公司核心競爭力。預計2024年研發(fā)投入12.41億元左右,較上年同比增長11.18%左右。

博通集成:凈虧損同比減少66%~77%

1月17日,博通集成發(fā)布2024年度業(yè)績預告稱,公司2024年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為-2,150萬元至-3,220萬元,同比虧損減少66%至77%;公司2024年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤預計為-3,200萬元至-4,800萬元,同比虧損減少61%至74%。

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關于2024年業(yè)績變動的原因,博通集成說明稱,報告期內,公司積極推動產品迭代升級,持續(xù)推進Wi-Fi、藍牙芯片、車規(guī)芯片等新產品研發(fā),同時公司加大市場拓展力度,努力推進相關產品的去庫存工作。公司2024年銷售收入與去年同期相比,增加幅度約達18%,同時也較去年同期實現大幅度減虧

芯??萍迹籂I業(yè)收入同比增長62%

芯海科技1月17日晚間披露2024年度業(yè)績預告,預計2024年實現營業(yè)收入7億元,同比增長62%;歸母凈利潤虧損1.7億元,上年同期虧損1.43億元;扣非凈利潤虧損1.8億元,上年同期虧損1.57億元。

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據公告,公司業(yè)績變動原因為,報告期內,實現營業(yè)收入70000.00萬元左右,同比去年增長62%左右,其中頭部客戶營收占比較大,同比增長迅速。傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)中有進,BMS系列化新產品大規(guī)模上量,應用于計算機周邊的PD、EC、Hub等系列產品增長,推動公司整體營收的增長。

九聯科技:營業(yè)收入同比增長18.04%

九聯科技1月17日披露2024年度業(yè)績預告,預計2024年實現營業(yè)收入25.63億元,同比增長18.04%;歸母凈利潤虧損1.2億元至1.44億元,上年同期虧損1.99億元;扣非凈利潤虧損1.2億元至1.44億元,上年同期虧損1.93億元。

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據公告,營業(yè)收入較上年取得增長,主要原因系公司新增智能家庭網關產品中標份額,以及本報告期已交付并驗收智慧能源類光伏發(fā)電項目和智慧城市等項目增加所致。

業(yè)績虧損,主要系公司智能終端產品所處的國內運營商招投標市場競爭較為激烈,整體毛利率仍然偏低;公司保持傳統(tǒng)業(yè)務及產品技術研發(fā)的高投入,持續(xù)在鴻蒙領域進行技術研發(fā)和布局,并積極謀求第二增長曲線,加大機器人、信息安全等技術領域的研發(fā)投入力度,引進行業(yè)優(yōu)秀人才,研發(fā)費用有所增加;且報告期信用減值損失增加等因素導致;

虧損金額較去年同期有較大減少,主要系公司營業(yè)收入增長,同時通過梳理業(yè)務流程,優(yōu)化供應鏈,提升智能制造能力,在內部持續(xù)貫徹降本增效,期間費用整體下降導致的。